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Contrôle interne / Conformité

Le contrôle interne dans l'assurance

Population concernée

  • Professionnels du secteur assurance
    • Auditeurs internes
    • Responsables comptables et financiers
    • Juristes

Pré-requis

  • Connaissance du métier de l'assurance

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les principes et l'actualité sur le contrôle interne (Loi de Sécurité Financière, Sarbanes-Oxley Act, le modèle du COSO)
  • Appréhender les risques propres à une compagnie d'assurance ainsi qu'à l'ensemble des processus métiers
  • Disposer des outils et méthodes opérationnels permettant de mettre en place un dispositif de contrôle interne efficient : évaluation des risques, environnement de contrôle, documentation

Questions traitées

Le dispositif de contrôle interne

  • Les différentes définitions du contrôle interne
  • Les récentes évolutions du contrôle interne : Loi de Sécurité Financiere, Sarbanes-Oxley Act
  • Description des niveaux de contrôle interne : environnement de contrôle, évaluation des risques, activités de contrôle, information et communication, activités de pilotage

Les acteurs du contrôle interne

  • Les rôles et responsabilités des collaborateurs au sein de l'entreprise

Les spécificités du contrôle interne dans les compagnies d'assurance

  • Les processus "métiers" : développement et distribution des produits, gestion des placements financiers, gestion des sinistres et des prestations
  • Les processus "supports" : finance et comptabilité, ressources humaines, technologie de l'information, droit et fiscalité
  • Ateliers de travail autour de la cartographie des risques et métiers de l'assurance

Démarche de mise en place d'un contrôle interne efficace

  • Analyse de l'environnement de contrôle : gouvernement d'entreprise, risques inhérents
  • Matrice des risques au sein d'une compagnie : identifier, comprendre, évaluer et valider
  • Exemple de documentation des procédures de contrôle interne

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